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劳动就业管理中心预算公开情况

索引号: 001-β00-1-2016-0001 发布机构: 政府办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-20
文号: 关键字: 预算

劳动就业管理中心预算公开情况

 

单位基本情况

一、单位编制情况

迎泽区劳动就业管理中心为我区劳动就业管理机构,为正科级区属事业单位,核定事业编制20名,领导职数为一正两副,经费由区财政全额预算列支。

中心现实有人员16人(含4名编外人员),下设一室三科,即:办公室、公共就业管理科、就业援助科和创业就业科。

二、主要工作职责

1、负责对全区社会劳动力资源进行登记、统计,组织开展社区就业岗位开发、职业介绍、职业指导等就业服务工作;

2、指导、协调我区街办(镇)社区的就业服务、创建

充分就业社区工作,推进我区就业服务体系规范化建设;

3、贯彻落实省、市、区就业援助政策,协助各街道(镇)、社区开展就业困难人员援助、零就业家庭的审核认定、就业困难人员认定及享受社会保险补贴的审核、申报、核算和发放;

    4、负责全区“两保”人员和公益性岗位人员的管理及有关统计报表工作,负责政府购买基层服务岗位安置离校未就业大学生工作;

5、在区创建创业型城市领导组的领导下,负责区创建创业型城市领导组办公室的各项工作,落实并承办上级有关部门和区创建创业型城市工作领导组下达的各项工作任务。

6、负责全区创业促进就业的有关工作,做好就业登记、用工备案和企业吸纳下岗失业或就业困难人员享受政策补贴的审核工作;

7、负责全区企业和个人小额担保贷款审核和推荐上报工作;

8、负责全区自主创业税收政策审核工作.

三、2016年工作任务

围绕贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照当好“六个表率”、处理好“六大关系”、抓好“五个一批”、建设“示范区、先行区、引领区”的要求,有的放矢,务实工作,认真落实劳动就业工作目标责任,积极创造各种条件,努力完成目标任务。

(一)各项任务指标计划完成

 1、城镇新增就业人数18988人。

 2、创业就业人数3798人。

 3、失业人员再就业人数7474人。

 4、就业困难人员就业人数1808人。

 5、转移农村劳动力303人。

(二)具体工作开展计划

2016年,区劳动就业管理中心将深入实施就业优先战略,着力推动实现更加充分更高质量就业;继续强化创业指导服务,加大高校毕业生创业和小微企业创业政策扶持工作力度;继续健全基层公共就业服务平台建设,广泛开展公共就业人才服务活动;继续做好农村转移劳动力和城乡就业困难人员就业,完善覆盖城乡的公共就业创业服务体系。

1、进一步扩大就业援助范围,建立健全就业帮扶机制,加大政策扶持力度,确保政府的各项就业帮扶政策惠及城乡各类失业人员。

2、积极开展就业服务系列活动。着力解决高校毕业生、农村转移劳动力和失地农民等群体的就业问题,继续组织开展各项就业服务活动,积极搭建人力资源供需平台,为用工单位和求职人员提供专业化、多样化的服务。

    3、促进高校毕业生就业创业。一是继续推进离校未就业高校毕业生实名制登记工作,开展“公共就业服务进校园”等系列专项活动,同时鼓励、支持和引导高校毕业生自主创业。二是做好政府购买公共服务岗位吸纳高校毕业生就业和高校毕业生就业见习工作。

4、继续加强创业指导服务工作,推动建立创业服务体系。切实做好省、市政府创业扶持政策的落实。

5、充分发挥就业平台作用,全面推进用工备案和就业登记工作,更好地为用人单位提供劳动就业、社会保障方面的服务。

6、加强就业队伍建设。进一步创新机关管理,改进工作作风,提升服务水平,推动就业工作全面、协调、健康发展。

 

 

                       

 

部门预算公开报表

 

表一:2016年收支预算总表

单位名称:就业中心

 

 

 

 

单位:元

   

   

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

收入合计

2,959,337.55

支出合计

2,959,337.55

支出合计

2,959,337.55

一、一般公共预算资金(小计)

2,959,337.55

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

1,417,510.16

  财政拨款

2,959,337.55

二、国防支出

二、商品和服务支出

332,462.19

  行政事业性收费资金

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补

1,180,935.20

  专项资金

四、教育支出

四、对企事业单位的补

二、纳入专户管理的事业资

五、科学技术支出

五、转移性支出

三、政府性基金

六、文化体育与传媒支出

六、债务利息支出

四、其他资金

七、社会保障和就业支出

2,792,337.55

七、基本建设支出

八、医疗卫生与计划生育支

167,000.00

八、其他资本性支出

28,430.00

九、节能环保支出

九、其他支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

单位名称:就业中心

 

 

 

单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

2,959,337.55

2,351,137.55

608,200.00

社会保障和就业支出

2,792,337.55

2,184,137.55

608,200.00

  人力资源和社会保障管理事务

1,979,634.35

1,455,434.35

524,200.00

    就业管理事务

1,979,634.35

1,455,434.35

524,200.00

  行政事业单位离退休

812,703.20

728,703.20

84,000.00

    事业单位离退休

812,703.20

728,703.20

84,000.00

医疗卫生与计划生育支出

167,000.00

167,000.00

  医疗保障

167,000.00

167,000.00

    事业单位医疗

167,000.00

167,000.00

 

 

 

 

 

                     

                          

 

                       

                       

             

 

 

 

 

      

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

填报单位:就业中心

单位:元

经济科目名称

预算数

合计

2,351,137.55

人员经费

2,144,245.36

  工资福利支出

1,261,510.16

    基本工资

419,832.00

    津贴补贴

45,784.00

    年终一次性奖金

34,986.00

    社会保障缴费

409,302.16

    绩效工资

351,606.00

  对个人和家庭的补助

882,735.20

    离休费

78,740.00

    退休费

649,963.20

    奖励金

2,400.00

    住房公积金

144,264.00

    住房补贴

360.00

    其他对个人和家庭的补助支出

7,008.00

日常公用经费

206,892.19

  商品和服务支出

206,892.19

    办公费

39,035.00

    印刷费

40,000.00

    邮电费

5,000.00

    取暖费

53,500.00

    培训费

765.00

    劳务费

3,300.00

    工会经费

8,396.64

    福利费

9,495.55

    公务用车运行维护费

36,400.00

    其他商品和服务支出

11,000.00

 

 

 

 

 

  

 

 

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称:就业中心

单位:元

   

金额

合计

36,400.00

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费

36,400.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

36,400.00

        2)公务用车购置费

 

 

    

 


2016年部门预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算2959337.55元,其中:财政拨款2959337.55元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算2959337.55元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出  2792337.55元、医疗卫生与计划生育支出 167000元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出1417510.16元、商品和服务支出332462.19元、对个人和家庭补助支出1180935.2元、其他资本性支出28430元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 2959337.55元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出  2792337.55元、医疗卫生与计划生育支出 167000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2351137.55 元,包括人员支出等;项目支出 608200,包括预留离退人员、在职人员经费等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出1261510.16元、商品和服务支出206892.19 元、对个人和家庭补助支出 882735.2 元。

 


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