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迎泽街道办事处2016年部门预算和“三公”经费预算公开

索引号: 030-W04-1-2016-0001 发布机构: 迎泽街办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-21
文号: 关键字: 预,算,公,开

第一部分

 

迎泽街道办事处单位概况

单位主要职能

迎泽街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、执法中队、安监站、经济服务中心、社保所、低保所、社区服务中心。

职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。

2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。

5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾; 房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。

12、负责对退休人员的社会化管理工作。

13、负责管理和指导所属事业单位工作。

14、做好区政府交办的其他工作。

 

2016年主要工作任务及目标

1、继续抓好棚户区及老旧房改造,加快推进青年东街、棚户区改造项目回迁安置房建设,确保拆迁居民按时回迁。

2、推进“平安迎泽”建设,扩大天眼工程覆盖范围,创新社会治安立体化防控体系。

3、深化法治宣传,创新法律服务,开展多层次、多形式的法治创建活动。健全社区矫正和安置帮教机制,促进社会和谐。

4、牢固树立红线意识和底线思维,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”,落实安全生产“两个主体责任”。

5、坚持项目带动,落实重点项目“六位一体”推进机制,提高项目落地率、开工率、投产率,加快国海广场等建设。

6、完善社会救助体系,分级实施“救急难”便民救助工程和“爱心粮”工程,妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。

 7、实施社区基础设施提档升级全覆盖工程,通过整合民政、卫生、残联、文化、体育、老龄等资源,对列入片区改造以外的社区服务场所,全部进行基础设施提档升级,努力打造标准统一、功能齐备、服务优质的现代化社区。

8、继续落实社区惠民项目资金,依民所需所愿,实施一批社区惠民项目。

 

第二部分

迎泽街道办事处2016年部门预算表

 

查看附件

 

第三部分

           迎泽街道办事处2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算22676426.03元,其中:财政拨款22676426.03元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算22676426.03元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出5698177.68元;公共安全支出22000元;社会保障和就业支出9585972.60元;医疗卫生与计划生育支出1537121.56元;城乡社区支出5690154.19元;农林水支出3000元;资源勘探信息等支出140000元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出10008129.34元;商品和服务支出6784645.41元;对个人和家庭的补助支出5827231.28元;其他资本性支出56420元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出22676426.03元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出5698177.68,具体为:人大事务-行政运行10500元、政协事务-行政运行9800元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行4618297.34元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行666078.26元、群众团体事务238790.08元、组织事务-非公党建工作经费19712元、其他共产党事务支出135000元;公共安全支出22000元,具体为:司法-基层司法业务支出22000元;社会保障和就业支出9585972.60,具体为:民政管理事务-基层政权和社区建设7269170元、行政事业单位离退休1718827.60元,具体为行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休1713827.60、离退休人员管理机构5000元、抚恤-其他优抚支出576975元、临时救助-临时救助支出21000元;医疗卫生与计划生育支出1537121.56元,具体为:医疗保障-行政单位医疗726000元、计划生育事务-计划生育机构287403.96元、计划生育服务401217.60元、其他计划生育事务支出122500元;城乡社区支出5690154.19,具体为:城乡社区管理事务支出497300元、城乡社区环境卫生支出5192854.19元;农林水支出3000;资源勘探信息等支出140000元,具体为:安全生产监管-安全生产监管专项140000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出15025619.36,包括:人员经费11201986.62元,日常公用经费3823632.74元;项目支出7650806.67,包括:基层人大工作经费10500元、基层政协工作经费9800元、共青团基层组织建设工作经费14700元、基层工作经费56000元、后勤服务经费112000元、维修费64400元、预留在职人员经费(行政)468000元、预留在职人员经费(群团)24000元、预留在职人员经费(党委)36000元、预留在职人员经费(计生)36000元、预留在职人员经费(城管)228000元、预留在职人员经费(城维)72000元、信访事务100000元、治超工作经费5000元、综治工作经费20000元、基层党建工作经费318780元、非公党建工作经费19712元、基层司法业务经费22000元、预留离退休人员经费168000元、离退休人员党支部工作经费5000元、民政优抚人员专项经费576975元、应急性临时救助21000元、计生协管员经费212956.8元、计生服务经费122500元、计生协管员经费401217.60元、清费1549693.77元、无物业小区垃圾清运费484446.90元、环卫退养人员工资1382081.40元、协管人员经费1180000元、防汛奖励经费3000元、安全生产专项经费140000元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费11201986.62元,其中:工资福利支出9144129.34,含基本工资1427856元、津贴补贴800584元、年终一次性奖金118988元、社会保障缴费1578747.34元、绩效工资915384元、其他工资福利支出4302570元;对个人和家庭的补助支出2057857.28,含离休费573809.60、退休费972018元、奖励金18600元、住房公积金427021.68元、住房补贴696元、其他对个人和家庭的补助支出65712元。日常公用经费3823632.74,其中:商品和服务支出3787232.74元,含办公费846800元、印刷费92300元、咨询费30000,水费5400元、电费45000元、邮电费42200元、取暖费107435元、物业管理费65000元、差旅费8000、租赁费2286600元、会议费5000元、培训费8000元、公务接待费4000元、劳务费50800元、工会经费37761.12元、福利费32436.62元、公务用处运行维护费106000元、其他商品和服务支出14500元;其他资本性支出36400元,含办公设备购置36400元。

 

 

 


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