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信访局2015年部门决算

索引号: 001-β00-1-2016-0009 发布机构: 政府办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-22
文号: 关键字: 决算

第一部分

迎泽区信访局部门概况

一、主要职能

太原市迎泽区信访局概况

一、主要职能

(一)负责处理群从来信、接待群从来访,保证信访渠道畅通;及时准确地向区委区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合分析信访信息,开展调查研究。提出制定有关方针、政策的建议。

(二)承办省委、省政府信访局和市委、市政府信访局交办的信访事项。

(三)承办区委、区政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;向街(镇)和部门交办信访事件,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协调处理跨区、跨部门的重要信访问题;协调处理群从来区上访和异常、突发信访事件;检查协调全区党政各部门信访工作。

(五)指导全区信访业务工作,总结推广各地区,各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)了解并掌握信访工作队伍的建设情况,组织信访干部培训,负责全区信访信息网络建设。

(七)负者信访工作的宣传和信息发布;协调与省、市、外县(市)区信访工作的交流。

(八)承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

 

 

二、部门预算单位构成

2015年纳入信访局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市迎泽区信访局

2

 

3

 

4

 

 


第二部分

信访局2015年部门决算表

 

2015年收入支出决算表

公开01

编制单位:信访局                       2016  9                       金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

2425010.07

一、一般公共服务支出

37

3019805.17

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

280076.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

131644

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

50000

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

2425010.07

本年支出合计

60

3481525.77

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

3795373.82

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

0

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

2738858.12

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

6220383.89

总计

70

6220383.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年收入决算表

公开02

编制单位:                                          2016                                                金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2425010.07

2425010.07

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

1963289.47

1963289.47

 

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

280076.60

280076.60

 

 

 

 

 

2100501

行政事业单位医疗

131644

131644

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年支出决算表

公开03

编制单位:                                          2016                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3481525.77

3481525.77

 

 

 

 

2010308

信访事务

          3019805.17

          3019805.17

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

280076.60

280076.60

 

 

 

 

2100501

行政事业单位医疗

131644

131644

 

 

 

 

2299901

其他支出

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:                                        2016                                                  金额单位:元

    

    

     

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     

 

1

     

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2425010.07

一、一般公共服务支出

31

3019805.17

       3019805.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

280076.60

280076.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

131644

131644

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

50000

50000

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

2425010.07

本年支出合计

77

3481525.77

3481525.77

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3795373.82

年末财政拨款结转和结余

79

2738858.12

2738858.12

 

一、一般公共预算财政拨款

27

3795373.82

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

6220383.89

总计

83

6220383.89

6220383.89

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

编制单位:                                        2016                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3481525.77

3481525.77

 

2010308

信访事务

       3019805.17

       3019805.17

 

2080501

行政事业单位离退休

280076.60

280076.60

 

2100501

行政事业单位医疗

131644

131644

 

2299901

其他支出

50000

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

编制单位:                       2016  9                            金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

3481525.77

1889365.52

1592160.25

 

301

工资福利支出

811742.92

811742.92

 

 

30101

基本工资

341655

341655

 

 

30102

津贴补贴

157928

157928

 

 

30103

奖金

155783

155783

 

 

30104

社会保障缴费

156376.92

156376.92

 

 

30105

伙食费

 

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

1578960.25

 

1578960.25

 

30201

办公费

43521

 

43521

 

30202

印刷费

1000

 

1000

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

3000

 

3000

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

846548.02

 

846548.02

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

92250

 

92250

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

15711

 

15711

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

269036

 

269036

 

30227

委托业务费

195715.60

 

195715.60

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

4698

 

4698

 

30231

公务用车运行维护费

76190.93

 

76190.93

 

30239

其他交通费用

12728.4

 

12728.4

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

18561

 

18561

 

303

对个人和家庭的补助

1077622.6

1077622.6

 

 

30301

离休费

187965

187965

 

 

30302

退休费

923111.60

923111.60

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

686526

686526

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

56000

56000

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

54960

54960

 

 

30312

提租补贴

60

60

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

13200

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

13200

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

13200

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:                                        2016                                                金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08

编制单位:                       20169                            金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

13200

 

货物

2

13200

 

工程

3

 

 

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

       1592160.25

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

       1

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

 

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

        1

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09

编制单位:                       2016  9                          金额单位:元

    

2015年决算数

  

(一)合    

91901.93

 

   因公出国(境)费用

 

 

   公务接待费

15711

 

   公务用车费

76190.93

 

       其中:公务用车运行维护费

76190.93

 

             公务用车购置

 

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

  5.国内公务接待批次(个)

11

 

  6.国内公务接待人次(人)

30

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 


第三部分

信访局2015年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算 2425010.07 元,其中:财政拨款2425010.07元。

二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算 3481525.77元。

1.按支出功能分类,包括信访事务支出3019805.17元、行政单位离退休支出 280076.6元、行政单位医疗支出 131644 元。其他支出50000元。

2.按支出经济分类,包括一般公共服务支出3019805.17  元、社会保障和就业支出280076.60 元、医疗卫生与计划生育支出131644元其他支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出3481525.77 元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3019805.17社会保障和就业支出280076.6  元、医疗卫生与计划生育支出131644元、其他支出 50000 元。。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 3481525.77 元,包括人员支出等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出811742.92 元、商品和服务支出1578960.25元、对个人和家庭补助支出1077622.6元其他支出13200元。

 

 


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