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迎泽街道办事处2015年部门决算和“三公”经费公开

索引号: 030-W04-1-2016-0002 发布机构: 迎泽街办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-26
文号: 关键字: 决,算,公,开

第一部分

 

迎泽街道办事处单位概况

单位主要职能

迎泽街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、执法中队、安监站、经济服务中心、社保所、低保所、社区服务中心。

职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。

2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。

5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾; 房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。

12、负责对退休人员的社会化管理工作。

13、负责管理和指导所属事业单位工作。

14、做好区政府交办的其他工作。

 

2015年主要工作任务及目标

1、继续抓好棚户区及老旧房改造,加快推进青年东街、棚户区改造项目回迁安置房建设,确保拆迁居民按时回迁。

2、推进“平安迎泽”建设,扩大天眼工程覆盖范围,创新社会治安立体化防控体系。

3、深化法治宣传,创新法律服务,开展多层次、多形式的法治创建活动。健全社区矫正和安置帮教机制,促进社会和谐。

4、牢固树立红线意识和底线思维,坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”,落实安全生产“两个主体责任”。

5、坚持项目带动,落实重点项目“六位一体”推进机制,提高项目落地率、开工率、投产率,加快国海广场等建设。

6、完善社会救助体系,分级实施“救急难”便民救助工程和“爱心粮”工程,妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。

 7、实施社区基础设施提档升级全覆盖工程,通过整合民政、卫生、残联、文化、体育、老龄等资源,对列入片区改造以外的社区服务场所,全部进行基础设施提档升级,努力打造标准统一、功能齐备、服务优质的现代化社区。

8、继续落实社区惠民项目资金,依民所需所愿,实施一批社区惠民项目。

 

 

部门决算单位构成

2015年纳入迎泽街道办事处决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市迎泽区迎泽街道办事处

 

第二部分

            迎泽街道办事处2015年部门决算表

 

查看附件

 

第三部分

         迎泽街道办事处2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算总体安排情况

2015年收入决算32,566,074.46元,其中:公共预算财政拨款32438224.46元,政府性基金预算财政拨款127850元。

二、支出决算总体安排情况

2015年支出决算41,533,268.50元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出4,775,887.58元、公共安全支出17,222.00元、教育支出105,351.93元、社会保障和就业支出14,794,211.32元、医疗卫生与计划生育支出1,633,283.28元、城乡社区支出19,159,718.35元、农林水支出3,000.00元、资源勘探信息等支出218,658.00元、其他支出825,936.04元。

2.按支出经济分类,包括:包括行政运行支出(2010101)15988.50元、行政运行支出(2010201)14557元、行政运行支出(2010301)2772328.73元、一般行政管理事务支出(2010302346200元、信访事务289241.18元、事业运行14949.30元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400000元、行政运行支出(2012901)168475.11元、行政运行支出(2013101)152467.36元、一般行政管理事务支出(2013102449220.40元、行政运行支出(2013201)28160元、行政运行支出(2013601)124300元、基层司法业务支出17222元、行政运行支出(2050101)105351.93元、社会保险业务管理事务支出4587.50元、集成政权和社区建设支出11945030.02元、归口管理的行政单位离退休支出1498181.60元、离退休人员管理机构支出5000元、其他优抚支出508646元,临时救助支出738.50元、其他社会保障和就业支出832027.70元、行政单位医疗支出551525元、城镇居民基本医疗保险支出20814元、计划生育机构支出154931.48元、计划生育服务支出810972.80元、其他人口与计划生育事务支出95040元、城管执法支出359977.29元、其他城乡社区管理事务支出535000元、城乡社区规划与管理支出100000元、其他城乡社区公共设施支出8201369.42元、城乡社区环境卫生支出9963371.64元、行政运行支出(21303013000元、安全监管监察专项支出189858元、其他安全生产监管支出28800元、用于社会福利的彩票公益金支出127850元、其他支出698086.04元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中,一般公共预算支出41,533,268.50元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出4,775,887.58元、公共安全支出17,222.00元、教育支出105,351.93元、社会保障和就业支出14,794,211.32元、医疗卫生与计划生育支出1,633,283.28元、城乡社区支出19,159,718.35元、农林水支出3,000.00元、资源勘探信息等支出218,658.00元、其他支出825,936.04元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出32349083.55元,包括人员经费支出17706404.08元、公用经费支出14642679.47元;项目支出9056334.95,包括基层政权和社区建设902245.15元、城乡社区规划与管理100000元、其他城乡社区公共设施支出5247616.24元、城乡社区环境卫生2806473.56元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括:工资福利支出6226733.20元,具体为:基本工资2074275元、津贴补贴1833364元、奖金46960元、社会保障缴费2266734.20元、其他工资福利支出5400元;商品和服务支出14642679.47元,具体为:办公费4818038.73元、印刷费309200.37元、水费5400元、电费45000元、邮电费42000元、取暖费77435元、物业管理费57716.70元、差旅费201930.10元、维修(护)费257718.25元、租赁费2332340元、会议费800元、培训费5912元、劳务费163671.50元、委托业务费5905584.82元、福利费18870元、公务用车运行维护费67090.40元、其他交通费198756.52元、其他商品和服务支出135215.08元;对个人和家庭的补助支出11479670.88元,具体为:离休费517965.60元、退休费980216元,抚恤金27912元、生活补助7868968.50元、救济费13755元、奖励金1712318元、住房公积金261804元、提租补贴696元,其他对个人和家庭的补助指出96035.78元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年部门决算中,政府基金预算支出127850元。

按支出功能分类,包括:用于社会福利的彩票公益金支出127850元。

五、其他部分决算情况

1.政府采购情况2015年货物类采购预算356600元,用于政府采购方面的经费支出共计285686.72元(其中:货物类28000元、服务类257686.72元);机关运行经费(行政单位)14642679.47元;国有资产占用情况:车辆数合计2辆。合理安排经费,厉行节约,保障机关工作正常有效运转。

 2.2015年部门决算中,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出67090.40元,其中:公务用车运行维护费67090.40元,公务用车保有量(编制数)2辆。相较近年,“三公”经费支出逐年下降,原因是:本着勤俭办公、厉行节约的原则,严格控制接待支出,减少用车成本。

 

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